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饶平县2006年预算执行情况和2007年预算草案的报告

2008/1/16 14:48:05 黄潮才

--2007年4月23日在县第十三届人民代表大会第二次会议上
 
饶平县财政局局长     黄潮才
 
各位代表:
  受县人民政府委托,现将饶平县2006年预算执行情况与2007年预算草案提请县十三届人大二次会议审议。
 
    一、2006年预算执行情况
   2006年,全县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大常委会的监督指导下,按照县十二届人大四次会议和县十三届人大一次会议的要求,认真遵循"生财有道、聚财有方、用财有规"和量入为出的原则,积极落实科学发展观,不断深化改革,狠抓增收节支,加强财政监督,提高管理效益,推进公共财政建设,财政工作取得了较好成绩,预算执行良好,促进了全县国民经济和社会各项事业的发展。
  根据汇编的预算执行情况,2006年全县财政总收入82069万元,比2005年决算数增加19850万元,增长31.9%。其中:本级一般预算收入12005万元,比2005年增加2243万元,增长23%。比预算超收1267万元;基金预算收入1200万元,比上年减收810万元,下降40.30%;上级补助收入66671万元(包括返还补助和转移支付6546万元,平衡补助30480万元,专项补助29645万元),比2005年增加17980万元,增长36.93%;上年结转结余2073万元,调入资金120万元。全县财政总支出79840万元,比上年增支19694万元,增长33%。其中,本级一般预算支出74143万元,比2005年增支17253万元,增长30%;基金预算支出4015万元,比2005年增支1918万元,增长91%;上解支出1122万元,比2005年增支239万元,增长27%。增设周转金支出560万元,比2005年增支284万元,增长103%。收支相抵,年终结转结余2229万元,其中,结转下年度支出2091万元(其中,一般预算1285万元,基金预算806万元),净结余138万元,比2005年增加38万元,实现了收支平衡、略有结余。本级一般预算收入完成情况如下:
  (一)工商税收本级收入11281万元,完成预算的117.9%,比2005年增收2851万元,增长33.8%;其中国税本级收入5141万元,比增43.36%,地方税收入6140万元,比增26.75%。
  (二)契税收入250万元,完成预算的100%,比上年下降22.6%。
  (三)粮食政策性补贴退库744万元,完成预算的157.6%,比增57.63%。增加主要是消化粮食政策性亏损挂账。
  (四)行政事业性收费收入和罚没收入430万元,完成预算的65.75%,比减50.29%。
  (五)专项收入788万元,完成预算的123.7%,比增32.44%,其中教育附加费729万元,完成预算的125.9%,比增35%。本级一般预算支出完成情况如下:
  (一)基本建设支出1369万元,比上年增长70.9%,主要是上级专项补助增加;
  (二)企业挖潜改造资金486万元,比增143%,原因是上级专项补助款增加,主要用于扶持企业发展;
  (三)科技三项费用303万元,比减2.6%;
  (四)农林水利和气象支出10567万元,比增12.75%,主要是增加抗灾复产和"三农"支出;
  (五)工业交通流通等部门事业费236万元,比减66.24%,原因是上级补助减少;
  (六)文体广播事业费1497万元,比增3.2%;
  (七)教育支出19082万元,比增24.8%,主要是实施农村免费义务教育增支;
  (八)科学支出469万元,比增166.5%,主要是上级增加科技创新资金投入;
  (九)医疗卫生支出3624万元,比增35.02%,主要是增加农村新型合作医疗及卫生体系建设支出;
  (十)其他部门事业费1462万元,比增25.93%;
  (十一)抚恤和社会福利救济费3589万元,比增14.1%;
  (十二)行政事业单位离退休经费5255万元,比减1.3%;
  (十三)社会保障补助支出984万元,比增13.9%;
  (十四)行政管理费支出7114万元,比增9.2%;
  (十五)武装警察部队支出204万元,比增34.2%;
  (十六)公检法司支出3416万元,比增40.5%;
  (十七)城市维护支出1394万元,比增11.4%;
  (十八)政策性补贴支出1687万元,比上年增支1644万元,主要是省下拨燃料油提价补贴;
  (十九)支援不发达地区支出1313万元,比增6.9%;
  (二十)其他支出9388万元,比增198.89%,主要是科目调整;
  (二十一)海域开发建设和场地使用费支出210万元,比增281.8%;
  (二十二)专项支出494万元,比减16.6%。
  为确保财政收支预期目标的实现,我们着重抓了以下五方面工作:
  (一)加强收入组织管理,坚持依法征收,财政收入实现了持续快速增长。坚持做到措施落实、管理到位、行动有力。在支持全县经济平稳较快发展的基础上,立足做大财政收入"蛋糕",加强与税务、工商及银信等部门的配合,积极涵养财源,落实责任,强化征管,促进全县上下形成组织收入工作的良好氛围,为实现收入可持续和快速增长奠定了坚实基础。一是依法强化税收征管,做到应收尽收。全县各级财税部门积极落实税收征管措施,加强税源管理,及时通报交流情况,抓好收入进度。同时,上下联动,大力开展整顿纳税秩序的专项行动,严厉打击偷税、漏税行为,保证了税款及时入库和税收的较快增长。二是建立源头控制机制,切实加强契税征管,依照政策及时足额征收,有效防止了税源的流失。三是坚持依法管理原则,严格抓好非税收入。按照"收支两条线"规定,建立和完善统一规范的政府非税收入征管机制,进一步强化对各项行政事业性收费、罚没收入、土地出让收益以及政府基金的监缴,努力挖掘非税收入潜力。
    在确保一般预算收入快速增长的同时,在县委、县政府的高度重视和各部门大力支持下,全县财政部门锐意进取,增强全局发展意识,立足做大财政收入总量"蛋糕"。一方面,针对全县灾情严重、抗灾救灾面临极大困难的情况,积极配合有关部门及时反映灾情,共争取上级专项救灾补助5792万元;另一方面,充分运用省实施促进县域经济发展和粤东工作会议制定的政策机制,加大资金及项目的申报力度,争取省市的立项和拨款支持。全年共争取上级财政拨入转移支付及补助款60125万元,比2005年增加17980万元,其中专项补助29645万元,平衡预算补助30480万元,分别比2005年增加12006万元和5974万元,为支持全县恢复灾后秩序和财政的平稳及正常运转提供了保障。
  (二)落实"蓄水养鱼"政策,培植财源,促进了县域经济可持续发展。坚持把服务地方经济发展作为财政根本任务和重要工作来抓,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,认真采取措施,整合财政资金,支持县域经济发展。一是集中全力支援全县抗灾工作。在我县遭受第一号强台风"珍珠"正面袭击和第四号强热带风暴"碧利斯"、第五号台风"格美"影响,全县灾情严重,抗灾救灾形势严峻的情况下,全力以赴,积极发挥职能作用,一手抓向上报告灾情,主动请款,一手抓好资金调度,集中财力,及时拨款5800多万元投入民政、水利、市政等抗灾救灾工作,安置受灾群众。并在灾后继续安排出大量资金,用于消除灾痕,重建家园,维护了社会安定,为全县经济平稳快速发展作出了重要贡献。二是加强农业及农村基础设施和环保等经济社会发展的薄弱环节,增强农村经济发展后劲。积极创新支农资金使用机制,整合支农资金项目,加大对农业领域的扶持,并积极落实水库移民后期政策,支持移民安置区经济发展。全年安排农业专项支出12300万元,同比增长43.3%,其中,抗灾复产4149万元,支持农业产业化发展资金430万元,安居工程及扶贫1632万元,水利建设4108万元,解决农村饮水困难490万元,农技推广281万元,畜牧防疫138万元,农业资源和生态保护1080万元,促进了农村经济的发展和农业基础设施的进一步改善。三是加大财政补贴政策实施力度,支持农村综合改革和农村长远发展。积极启动农民补贴网建设,加强和完善农业综合补贴与专项补贴制度及管理,全年拨付农民种粮直补资金215.5万元,直接受益的农户达12万户。并根据油价调整拨付渔业等行业补贴资金1617万元,直接受益的渔船761艘,林业企业3户,运输企业2户。四是发挥财政政策资金的引导作用,支持民营经济做大做强。积极实施"蓄水养鱼"的财政政策,完善财政扶持机制,运用财政补贴和贷款贴息等财政政策手段,吸引带动社会投入,支持了企业和产业的发展。全年拨付企业科技创新资金1016万元,支持了一批民营企业科技创新;拨款290万元支持县域生态建设和环境保护,促进了投资环境进一步完善。五是加大资金调控力度,确保全县重点工程和重要建设项目的资金落实。围绕全县综合整治目标及改造规划,及时拨付资金,加快了一批项目的建设,增强了县域发展的后劲。
  (三)加大对社会发展体系的扶持,完善保障机制,推动了社会和谐协调发展。在确保工资发放、保障全县大局发展稳定需要的基础上,加大对社会发展薄弱环节的保障力度,强化社会保障和事业发展支出的资金管理,并优先安排资金,确保了社保、民政、教育、卫生等项事业资金计划的落实。一是支持社会保障体系建设。调整提高了企业离退休人员养老金水平、遗属供养标准以及城市最低生活保障补助和优抚对象待遇。全年安排社会保障支出984万元,比2005年增长13.9%。并积极推动最低生活保障制度与就业再就业政策的合理衔接,促进了社会保障事业的发展。二是顺利实施农村义务教育经费保障机制改革,建立和完善教育经费保障机制。从2006年秋季学期开始,全部免除农村义务教育阶段学生杂费,并对专项资金实行了国库集中支付,专户管理,资金直达学校。全年安排教育支出19082万元,比2005年增加3791万元,增长24.8%,其中实施农村免费义务教育增加支出2137万元,全县受益学生达到122950人,平均每个小学生减负288元,初中生减负408元,逐步将农村义务教育纳入公共财政保障范围,加速了全县农村教育事业的发展。三是支持公共卫生"三大体系"建设。积极推进新型农村合作医疗制度改革,扩大农村合作医疗保险覆盖范围,进一步完善医疗救助制度和卫生防疫工作,促进了医疗卫生条件的改善。全年财政安排卫生支出3648万元,同比增长35%,从机制和制度上缓解了农民群众"因病致贫、因病返贫"的问题。四是积极配合有关部门进一步解决好企业军转干部和军队退役人员的安置问题,同时继续加大财政对社会公益事业及计划生育、文化、科学等方面的投入,促进了全县经济和社会的协调发展。
  (四)坚持制度创新,完善管理机制,财政改革取得新的重要进展。按照"重规范、重实效、重配套"的原则,转变理财观念,认真抓好财政各项改革,完善财政机制,提高了财政管理的水平。一是深化完善部门预算改革,建立健全预算编制、执行管理机制。在县直65个单位及11个报账单位中全面实施了部门预算制度,规范资金分配使用行为,大力节约财政支出。二是积极实施政府收支分类改革,认真做好会计制度调整和数据转换工作,规范财政财务管理,增强了预算执行的透明度。三是加快财政国库管理制度改革步伐,管好用好国库资金。从11月起,对县工商联、县图书馆、县残联、县林业公安分局等4个单位的收支实施了国库管理改革试点,规范收支运行秩序,提高了资金拨付和使用效率。四是积极开展财政支出绩效评价,完善考核制度。配合省市对计划生育技术服务、民政救助站、公路大道班建设,以及劳动力市场建设等4宗项目专项资金的使用效果进行了绩效评价考核,进一步提高了科学理财的水平。五是完善农村税费改革各项配套措施,支持农村综合改革和社会主义新农村建设。在现行财政体制框架下,加大了县对镇财政转移支付补助的力度,增加对农村的投入和涉农项目的补助,支持了农村发展。
  (五)加强财政监督,提高监管成效,为财政改革发展提供了制度保障。按照管理监督并重和构建惩防体系、治理商业贿赂的要求,建立健全财政监督长效机制,规范理财行为,强化收支监督。并加强对财政改革措施落实的督导检查,确保了财政政策落实和改革目标的实现。一是加强政府性基金和行政事业性收费的清理检查,健全管理制度,进一步规范了部门的收支行为。二是完善财政资金安全运行监督机制,开展对抗灾救灾等专项资金的检查,确保资金安全合理使用。进一步完善农业支出报账制,改进资金审核程序,提高了管理质量。三是加强财政投资评审监管,严格基建项目资金管理,有效节约财政资金。继续抓好重大工程建设项目投资审核,加强国债资金的使用监督。全年审核基本建设工程120宗,预算金额25506万元,审定核实23392万元,核减2114万元。四是开展财政法规和财政改革政策落实的检查,严肃财经纪律。深入贯彻落实农村税费改革的各项配套措施,强化涉农、涉教收费的监督检查,确保农民减负和财政各项补贴政策落到实处。五是加强会计监督,强化会计基础工作。继续推进镇级财政信息网络建设,完善制度,规范财会人员的执业行为,提高会计管理的质量。
  2006年全县财政工作,虽然取得了新的进展,实现了新突破,但也必须清醒地看到,财政在改革和发展过程中,还存在不少困难和问题,集中表现在:财政收入的稳定性较弱,部分项目持续减收,维持高增长的压力较大;支出刚性上升,资金运行困难和收支矛盾仍然存在;各项财政改革有待进一步深化完善,财政管理监督需要创新和加强。对此,要高度重视,采取措施,在今后工作中认真加以解决。
 
    二、2007年预算草案
   2007年是全面深入贯彻落实科学发展观和积极推进和谐社会建设的重要一年,也是落实粤东工作会议精神,实施县第十一次党代会提出的各项目标任务的开局之年,做好今年的财政工作至关重要。
  从发展形势上看,随着县委、县政府加快招商引资工作力度,全县经济继续保持稳健快速发展,一批大型项目开始显现效益,经济税源有所增加,为财政收入增长积累了后劲。但随着全县经济建设提速和社会事业发展任务的加重,对财政资金的需求也急剧增大,财政工作依然面临较大压力,收支矛盾将更加突出。主要表现在:收入方面,一是维持财政收入高增长的基础仍较薄弱,在经济发展的态势下,经济效益增量对税收的贡献率仍然较低,一些在建或新开工项目尚缺乏提供税收的能力。二是调整出口退税率后,对我县陶瓷等行业将产生一定影响。三是非税收入逐年下降的趋势较为明显。四是财政收入结构不尽完善和合理的矛盾依照存在。总的来看,财政收入仍不容乐观。支出方面,今年遇到的压力将非常大。一是支出刚性增长的惯势难以遏制,为确保政权建设和社会稳定,财政的各项正常支出将会继续增加。二是新一年中央和省出台了一系列鼓励发展和支持社会和谐建设的政策,将掀起新一轮增支,如公务员工资制度改革、卫生和畜牧体制改革、提高农村合作医疗保障和优抚对象等项补助标准、实施农村完全免费义务教育,以及建设社会主义新农村等,都需要财政增加支出予以支撑。三是县域发展对财政资金需求较大。所有这些,都形成了新的增支压力,给财政运行和资金安排带来了极大困难。
  根据县委、县政府对2007年工作的总体部署,结合面临的新形势,2007年预算编制和财政工作的指导思想是:认真贯彻执行县第十一次党代会的精神,坚持以科学发展观统揽全局工作,继续深化和完善各项财政改革,创新制度和机制,提升管理质量;加强征管,立足做大财政"蛋糕",不断壮大财力;调整优化支出结构,突出重点,支持全县改革发展;强化财政监督,建立和完善监督检查机制,全面推进依法理财;着力抓好队伍建设,提高人员素质,增强科学发展的能力。
  按照上述指导思想,2007年预算的主要指标拟安排如下:
  全县财政总收入46414万元,比2006年预算数40408万元增加6006万元,增长14.86%。其中,本级一般预算收入15006万元,比2006年决算数增加3001万元,增长25%;上级补助收入预安排28778万元,比2006年预算数增加1447万元,增长5.29%;基金预算收入1087万元(其中上年结转806万元),上年一般预算结转和结余收入1423万元,调入资金120万元。全县财政总支出46364万元,比2006年预算数增加6006万元,增长14.88%。其中,本级一般预算支出44155万元,比2006年预算数增加5622万元,增长14.59%;基金预算支出1087万元(按《预算法》规定列收列支),比2006年预算数增加145万元,比增15.39%;上解支出1122万元,比2006年预算数增加239万元,增长27%。收支相抵,净结余50万元。
  地方一般预算收入指标安排是:
  (一)工商税收本级收入14147万元,比2006年决算数增加2866万元,增长25.4%,其中,增值税6361万元,比2006年决算数增加1220万元,增长23.75%;省共享税收入2432万元,比2006年决算数增加311万元,增长14.7%;所得税收入1390万元,比2006年决算数增加324万元,增长30.4%;县级固定税收入3964万元,比2006年决算数增加1011万元,增长34.2%。按征收部门划分,地税局征收6908万元,比2006年实绩增收1291万元,增长23%;国税局征收7239万元,比2006年实绩增收1575万元,增长27.8%。
  (二)契税和耕地占用税300万元,比2006年决算数增加50万元,增长20%。
  (三)粮食政策性补贴600万元,比2006年决算数减少144万元。
  (四)行政事业性收费收入和罚没收入193万元,比2006年决算数减少206万元,下降51.8%。
  (五)专项收入966万元,比2006年决算数增加178万元,增长22.6%。其中,教育附加费906万元,比2006年决算数增加177万元,增长24.3%。
  一般预算收入按高于经济增长速度安排,主要考虑了我县经济社会较快发展的趋势和大唐电厂等一批项目税收增长的实际,对于耕地占用税、非税收入等各种减收因素,在指标安排中暂不作调整。
    根据新的政府收支分类科目,2007年预算支出草案及指标按新科目编制,为便于代表审议,已对2006年预算执行数按新科目作了相应调整和对比。一般预算支出指标的安排是:
  (一)一般公共服务5880万元,比2006年预算数增加188万元,增长3.3%;
  (二)公共安全支出1704万元,比2006年预算数增加75万元,增长4.6%;
  (三)教育支出17138万元,比2006年预算数增加1449万元,增长9.24%;
  (四)科学技术198万元,比2006年预算数增加5万元,增长2.59%;
  (五)文化体育与传媒408万元,比2006年预算数增加34万元,增长9.09%;
  (六)社会保障和就业7449万元,比2006年预算数增加605万元,增长8.84%;
  (七)医疗卫生2504万元,比2006年预算数增加715万元,增长39.97%,主要是支出科目调整;
  (八)环境保护171万元,比2006年预算数增加83万元,增长94.32%,主要是上年结转增加;
  (九)城乡社区事务1089万元,比2006年预算数增加128万元,增长13.32%;
  (十)农业水事务2579万元,比2006年预算数增加139万元,增长5.7%;
  (十一)交通运输34万元,与2006年预算数持平;
  (十二)工业商业金融等事务105万元,比2006年预算数增加3万元,增长2.94%;
  (十三)其他支出4896万元,比2006年预算数增加2198万元,增长81.47%,主要是科目调整和预留一部分增资;
    根据我县社会事业发展及本级财力的情况,2007年一般预算支出指标安排中,教育、社会保障和就业、医疗卫生、文化体育与传媒、环境保护,以及城乡社区事务等社会公共支出比2006年预算安排数共增加3014万元,增长11.7%,占全县一般预算支出增加数的53.61%。但由于财力发展的限制,2007年还有部分项目的支出无法列入预算草案,缺口5667万元,主要有:镇级财政超基数返还4201万元、县管路灯电费及管理费341万元、新型合作医疗配套经费436万元、执法办案经费145万元、低保扩面县负担544万元。此外,实施工资制度改革增资、农业水利专项资金县级配套、实行市统筹后历年社保金收支缺口县按比例负担、预备费缺额、国债转贷本息等项也未列入草案安排。这些项目的支出都需要在预算执行中视财力增长的情况再予考虑。
 
  三、坚持科学发展观,深化改革,扎实工作,确保圆满完成2007年预算。
 
  根据2007年政府工作的总体要求,为确保圆满完成2007年预算,在统筹兼顾的基础上,将重点抓好以下工作:
  (一)强化征管,壮大财力,提高财政收入水平。要紧紧抓住全县经济发展的新契机,牢固树立生财为本的科学理念,在大力支持经济发展、做大经济"蛋糕"的基础上,依法加强收入征管,挖掘潜力,提高收入效率。突出抓好新老税源的征收管理,严格依法治税,防止跑冒滴漏,确保税款应收尽收。进一步改进契税和耕地占用税的征管办法,完善纳税检查制度,加强税源跟踪监控,依法征收,从源头上堵塞税收漏洞。要积极挖掘非税收入潜力,强化资源性非税收入和国有资产收益的管理,严格"收支两条线"监管,拓宽管理渠道,提高效率,保证各项非税收入及时足额上缴财政,把增收建立在稳固的基础上,确保全县财政收入持续较快增长。
  (二)拓宽思路,抓住机遇,积极争取上级财政资金支持。由于本级财政收入规模小、可支配财力较为有限,资金短缺困难的状况仍未得到有效解决。增强财政总量,缓和紧张矛盾,仍然是今后财政工作的重中之重。一方面,要创新思路,夯实财政基础,确保县域经济综合增长率有所提高,促进体制性财力的增长;另一方面,要认真贯彻落实省促进粤东地区加快经济社会发展工作会议的精神,把握新机遇,充分运用上级的政策措施,积极选准项目,申报上级立项,争取省市财政的政策和资金扶持,努力把财政收入规模做大,提高财政保障能力。
  (三)坚持发展,科学理财,促进县域经济快速发展。要围绕县委、县政府提出的经济发展目标,认真执行"放水养鱼"的财政政策,完善财政机制,加大对企业和产业的扶持,加快县域经济和社会发展的步伐。一是要整合财政资源,突出重点,支持县城环境综合治理和工业园区建设,以及关系全县经济发展的薄弱环节和重要建设领域。二是积极落实财政扶持民营经济的政策措施,加强服务,促进发展,进一步涵养财源。三是积极筹集财政支农资金,加大对"三农"的投入。要集中财力支持水利建设、农业综合开发和农民开展商业化生产,积极创新财政扶贫开发机制,完善补贴制度,加强财政资金管理,提高效益。并继续支持农村各项事业发展,加快农村公共服务体系建设。四是继续抓好支持农村社会保障、农村免费义务教育、建立新型农村合作医疗制度改革和城乡医疗制度建设等工作,认真落实促进就业现就业的各项财政扶持政策,推动社会保障体系进一步发展。
  (四)深化改革,创新机制,推进公共财政体制建设。一是加快财政国库制度改革的步伐,强化国库拨款管理。在抓好试点单位改革落实的基础上,积极扩大财政集中支付改革的实施范围。二是加快实施政府收支分类改革,进一步整合财政资源,增强政府调控的能力。三是继续抓好部门预算改革,完善部门预算制度,建立预算编制、执行的制衡机制,强化预算管理;要积极开展项目预算改革,明确资金使用范围和标准,切实管好用好财政各项资金。四是积极落实潮州市政府关于加强和规范政府非税收入管理的规定,继续深化"收支两条线"改革,建立健全非税收入监管机制。五是加大财政支出绩效评价改革的力度,推进绩效评价工作的落实,强化各级支出的责任,形成资金规范、安全、有效运行的机制。六是积极推进行政事业单位国有资产管理工作,建立和完善行政事业单位资产动态监管信息系统,切实加强国有资产管理。七是继续深化镇级财政管理体制改革,完善激励机制,帮助解决困难,促进全县协调发展。
  (五)加强调控,规范支出,确保财政资金合理使用。要继续树立过紧日子的思想,严格执行支出制度,强化预算规范化管理,增强资金调控能力,做到支出有序、统筹兼顾、重点突出。要加强国库资金管理,优先保证工资发放和关系社会稳定发展等重要领域、重点项目的资金拨付;落实节支措施,完善支出管理,严格控制一般性项目支出,做到有保有压,科学理财,合理使用,提高效益。
  (六)狠抓督查,完善机制,切实加大财政监督管理力度。全面推进法治财政建设,进一步完善财政监督管理体系。积极实施对财政性资金、项目的监督管理,突出抓好关键环节和重点项目,特别是支农、社会保障、农村教育等专项支出的监控,完善资金审核和使用制度,确保政策和资金落实,提高效益。认真探索对财政资金运行的安全性、规范性和效益性的监督途径,建立和完善长效监督机制。加强部门预算、国库集中支付的管理和检查,杜绝资金浪费,提高资金使用效率。积极配合人大及有关部门加强对财政改革措施落实的检查,加大督查力度,推进改革的发展。全面落实和执行依法理财、依法行政规定,进一步严肃财经纪律。
  各位代表:2007年是深入贯彻落实科学发展观、积极推进社会主义和谐社会建设的重要一年。我们要按照县委、县政府和县十三届人大二次会议对财政工作提出的各项要求,自觉接受人民代表大会的监督和指导,不断增强科学理财能力,齐心协力,奋发进取,扎实工作,为推进全县发展做出更大贡献。

                    来源:饶平县人民政府公众网

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